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新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-13/153108928.html

安徽鑫科新材料股份有限公司2012年年度報告摘要一、 重要提示1.1 本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲瞭解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。1.2 公司簡介二、 主要財務數據和股東變化2.1 主要財務數據單位:元 幣種:人民幣2.2 前10名股東持股情況表單位:股2.3 以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系三、 管理層討論與分析2012年,歐債危機反復惡化,全球經濟增長明顯放緩;國內主動調控房地產市場和化解投融資平臺風險,經濟增長面臨較大下行壓力。前三季度經濟增長持續下行態勢,企穩回升明顯後延,四季度略有回升,整體狀況不好。@過去的一年,是公司實施產品結構調整的重要一年,也是加快項目推進和制度建設,深入推進企業產品轉型的重要一年。一年來,面對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢和各種因素考驗,公司上下堅定信心,積極應對,全力確保重點項目實施,使公司的生產經營正常運轉。(一) 主營業務分析1、 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表單位:元 幣種:人民幣2、 收入(1) 驅動業務收入變化的因素分析報告期內,公司實現銷售收入3,921,007,906.89元,較2011年下降21.8%,主要系市場需求發生變化,原材料價格下降造成。(2) 新產品及新服務的影響分析報告期內,公司附加值高的產品產量增加,增強瞭公司的盈利能力。(3) 主要銷售客戶的情況單位:元 幣種:人民幣3、 成本(1) 成本分析表單位:元(2) 主要供應商情況單位:元 幣種:人民幣4、 費用2012年,公司所得稅費用為98.25萬元,較上年同期減少90.12%,主要系公司當年利潤總額大幅下降,母公司扣除投資收益後的利潤總額為負數所致。5、 研發支出(1) 研發支出情況表單位:元6、 現金流單位:人民幣 元說明:(1)經營活動產生的現金流量凈額比上年同期減少337.05%,主要系本期銷售收入下降大於購買成本的下降幅度所致。其中:收到的稅費返還比上年同期增加64.60%,主要系收到的政府稅費獎勵和返還增加所致;收到其他與經營活動有關的現金比上年同期增加227.50%,主要系收到的政府補助增加所致。(2)投資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少16259.08萬元,主要系鑫晟電工項目投入所致。其中:取得投資收益收到的現金比上年同期減少71.66%,主要系期貨投資收益減少所致;處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額比上年同期減少37.38%,主要系當期固定資產處置收入減少所致;購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金比上年同期增加478.21%,主要系本年鑫晟項目的投入所致;投資支付的現金比上年同期減少46.57%,主要系本期支付的期貨保證金減少所致。(3)籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加846.88%,主要系本期借款增加所致。其中:吸收投資收到的現金比上年同期減少100%,主要系去年本公司子公司鑫古河收到增資款所致;取得借款收到的現金比上年同期增加47.36%,主要系本期借款增加所致;償還債務支付的現金比上年同期增加52.32%,主要系本期歸還借款增加所致;支付其他與籌資活動有關的現金比上年同期減少100%,主要系上期票據質押所致。7、 其它(1) 發展戰略和經營計劃進展說明報告期,受整體經濟發展的影響,公司生產經營受到一定影響,但公司關於提升管理質量,加快產品結構調整步伐的目標基本得到實現,調整的成果逐步體現。(二) 行業、產品或地區經營情況分析1、 主營業務分行業、分產品情況單位:元 幣種:人民幣2、 主營業務分地區情況單位:元 幣種:人民幣(三) 資產、負債情況分析1、 資產負債情況分析表單位:元交易性金融資產:年末較上期期末增加瞭126.38%,主要系年末期貨持倉合約浮動損益增加所致。應收票據:年末較上期期末減少68.85%,主要系上年末商業承兌匯票本期已托收或背書轉讓所致。預付款項:年末較上期期末增加114.61%,主要系公司本年預付4萬噸高精度電子銅帶項目款所致。應收利息:年末較上期期末減少86.78%,主要系上年定期存單本年到期不再結轉,而作為活期存款所致。其他流動資產:年末較上期期末增加83.43%,主要系本年固定資產采購產生的進項稅額所致。在建工程:年末較上年期末增加3418.62%,主要系本年12萬噸銅桿項目增加的工程款與設備款所致。應付票據:年末較上期期末減少100.00%,主要系以票據方式結算貨款減少所致。預收款項:年末較上期期末減少72.35%,主要系上年預收貨款本年結算及本年預收款方式銷售減少所致。應交稅費:年末較上期期末減少63.81%,主要系公司本期營業收入和利潤總額下降,應交增值稅和應交所得稅減少所致。(四) 核心競爭力分析公司2000年11月上市,是國內銅合金加工行業第一傢上市公司。自上市以來,專註主營業務發展,挖掘公司在銅板帶生產方面的經驗,完善各項操作規范。經過多年發展,公司擁有一個國傢級企業技術中心,擁有近二十項國傢級科研成果和發明專利,多項產品獲國傢級榮譽稱號,是國傢火炬計劃重點高新技術企業,安徽省銅合金材料加工工程研究中心的主要發起人和產業依托單位。目前,公司形成瞭以高精度鋅白銅帶、高精度磷青銅帶為主要利潤來源的產品生產體系,成長為高精度銅板帶行業的領軍企業。(五) 投資狀況分析1、 對外股權投資總體分析(1) 持有其他上市公司股權情況單位:萬元(2) 持有非上市金融企業股權情況(3) 買賣其他上市公司股份的情況報告期內,公司減持鑫龍電器(002298,股吧)1785000股,由於2012年4月鑫龍電器實施瞭利潤分配方案,每10股派送紅股2股轉增8股,實施後公司持有的股份發生變動,報告期末持有11918396股。2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況(1) 委托理財情況本年度公司無委托理財事項。(2) 委托貸款情況本年度公司無委托貸款事項。3、 募集資金使用情況(1) 募集資金總體使用情況單位:萬元 幣種:人民幣公司非公開發行募集資金總額為人民幣43,292.00萬元,扣除發行費用1,583.26萬元後,實際募集資金金額為41,708.74萬元。截至2012年12月31日止本公司募集資金使用情況為:公司累計使用募集資金19,562.09萬元,其中:2012年度直接投入募集資金項目6,825.91萬元。扣除累計已使用募集資金後,募集資金餘額為22,146.65萬元,募集資金專用賬戶利息收入3,353.58萬元,募集資金專用賬戶手續費支出0.28萬元,截至2012年12月31日止募集資金專用賬戶的餘額應為25,499.95萬元,募集資金專用賬戶實際餘額為25,499.95萬元。(2) 募集資金承諾項目使用情況單位:萬元 幣種:人民幣1、經公司2011年第一次臨時股東大會審議通過,年產10,000噸精密紫銅帶技術改造項目變更為收購無錫古河60%股權並增資項目。2、經公司2012年第二次臨時股東大會審議通過,年產15,000噸引線框架銅帶項目變更為年產40KT高精度電子銅帶項目。(3) 募集資金變更項目情況單位:萬元 幣種:人民幣1、年產10,000噸精密紫銅帶技術改造項目可行性發生重大變化的原因,為隨著市場環境發生變化,原計劃項目產品無法滿足市場需要;同時國內紫銅帶項目投資規模過大,產能陸續釋放,造成國內大宗紫銅帶產品生產能力過剩。無錫古河在錫磷青銅帶生產領域具有較強的競爭優勢,通過受讓古河金屬(無錫)有限公司股權和股權受讓後對其增資整合有利於提升公司的整體實力和綜合價值。經董事會審議通過後,2011年第一次臨時股東大會審議通過 ,公司於2010年10月12日刊登公告予以披露。2、年產15,000噸引線框架銅帶項目,由於市場環境變化,公司在對該項目進行充分的認證與評估後,認為該項目實施預計無法達到預期效果,為追求更高的經濟回報,完成公司產品升級和結構調整,公司決定將產品目標向高端進行轉移,擬實施年產40KT高精度電子銅帶項目。該變更事項經公司2012年公司五屆四次董事會審議通過,經公司2012年第二次臨時股東大會審議通過。公司於2012年7月21日刊登公告予以披露。4、 主要子公司、參股公司分析1、蕪湖鑫瑞貿易有限公司截止報告期末,本公司持有蕪湖鑫瑞貿易有限公司97.5%股權,該公司註冊資本6,000萬元,截止2012年12月31日,該公司總資產7,389.72萬元,凈資產7,215.08萬元。2、蕪湖鑫晟電工材料有限責任公司截止報告期末,公司持有鑫晟電工100%股權,該公司註冊資本19,000萬元。截止2012年12月31日,該公司總資產34,752.81萬元,凈資產18,802.80萬元,2012年度實現營業收入119,310.54萬元,實現凈利潤-244.04萬元。3、鑫古河金屬(無錫)有限公司截止報告期末,公司持有鑫古河60%股權,該公司註冊資本625000萬日元。截止2012年12月31日,該公司總資產31941.27萬元,凈資產17744.76萬元,2012年度實現營業收入50,510.16萬元,實現凈利潤1,272.44萬元。4、安徽科匯銅合金材料加工工程有限公司截止報告期末,本公司持有安徽科匯銅合金材料加工工程有限公司50%股權,該公司註冊資本300萬元,截止2012年12月31日,該公司總資產247.10萬元,凈資產247.03萬元。5、安徽繁昌建信村鎮銀行有限責任公司截止報告期末,本公司持有安徽繁昌建信村鎮銀行有限責任公司9%股權,該公司註冊資本10,000萬元,截止2012年12月31日,該公司總資產48,186.19萬元,凈資產11,396.34萬元。2012年度實現營業收入2,369.26萬元,實現凈利潤981.52萬元。(六)董事會關於公司未來發展的討論與分析1、行業競爭格局和發展趨勢2012年美國經濟開始復蘇並逐步好轉,但歐債危機仍在延續,通過實體經濟的傳導,嚴重拖累全球經濟。全球經濟的不穩定性對中國實體經濟的沖擊是巨大的,2012年國內銅加工企業的生產經營逐步陷入低迷,雖然整體行業依然呈現增長態勢,但從產量,進、出口量等方面來看,企業的業績已進入下滑期,究其原因一方面是受到宏觀經濟形勢的影響,國內外市場對銅材的需求減弱,另一方面說明國內銅加工行業產能過剩;受銅價的擠壓,銅加工企業的利潤水平遠低於銅冶煉企業。2013年國內的電力投資、電網建設、五金電器、汽車、傢電消費、電子通訊、機械制造、服輔以及日用消費品仍然是銅消費的主要領域。從終端消費行業景氣角度看,預計13年電力、電子通訊對銅需求形勢較好,汽車、建築、傢電消費則相對較差。根據有色金屬加工工業協會統計數據分析,預計到2013年國內銅板帶材需求量將達200萬噸左右。綜觀以上因素,由於中國處於全球銅產業鏈的中遊和下遊,在國際銅價大幅波動的背景下,中國銅產業面臨著極大的風險,如果2013年國際經濟繼續持續低迷,僅依靠國內市場電力電氣、3C產品、汽車等行業,以及國傢基礎建設項目需求的支持,是很難完全消化市場供給量,預計2013年銅材產品的需求可能不會高於2012年實際消費水平。2、公司發展戰略公司要以市場為導向,以科技為依托,以轉型升級為主題,以調整結構為主線,以創新為動力,以經濟效益為中心,深挖企業內部潛能和市場潛力,加大企業管理和技術創新力度,提高產品技術含量,引領市場和行業發展,增強企業核心競爭力。3、經營計劃2013年,在公司發展的拐點時刻,將繼續進行產品結構調整,重點關註項目建設,充分借助逐步積累的品牌和資本效應,爭取取得質的的突破。2013年,將重點做好以下工作:一是繼續加大研發投入,提升公司研發創新水平,為公司進一步產品結構調整提供動力。二是加強內控建設管理,公司繼續完善治理結構和內控管理體系,全面提高公司規范運作水平,實現持久的全體股東利益最大化。三是切實加強重點項目管理。為建設完成高質量、高水平的項目,公司將積極關註新建項目的進展情況,加強項目過程管理工作。4、因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求2013年,公司擬通過實施非公開發行來募集資金,緩解項目帶來的資金壓力。5、可能面對的風險2013年,國內經濟雖有所復蘇,但行業面臨的問題和困難局面仍將持續。公司主要產品將面臨更為激烈的競爭和市場爭奪。面臨風險:1、受國際經濟大環境影響,國內整體經濟形勢在短時間內不會發生很大變化。競爭加劇和市場需求不足還是不可避免地影響公司產品的銷售價格,進而影響公司的業績;2、公司運作肩負生產經營和項目建設的雙重任務,存在較大經營風險與資金壓力;3、如果市場環境發生重大變化且投資項目實施效果不佳,項目的預期收益不能實現,則會出現因固定資產的大量增加而影響利潤下滑的風險;4、隨著新項目的建設和產品結構的進一步調整,公司規模不斷擴大,對公司領導團隊;對技術人才、營銷人才;對企業忠誠的員工隊伍;都提出更高的要求。公司將面臨人才吸引和留住人才的風險。應對措施:1、通過實時跟蹤和分析原材料價格走勢,實施全面預算管理,加強技術創新和管理創新,提高材料利用率和工藝水平,加強成本控制和管理,有效地降低價格波動給公司帶來的風險;2、公司將密切關註國傢政策的調整、宏觀經濟形勢變化或主要客戶經營狀況,加快技術創新和營銷創新力度,不斷提升生產和經營能力;3、充分發揮經營團隊的智慧,高度重視人才在公司發展中的作用,繼續從內部培養和從外部引進管理人才,以適應公司規模擴張對管理人才的需求。(七)利潤分配或資本公積金轉增預案1、現金分紅政策的制定、執行或調整情況報告期內,公司根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)及安徽證監局《轉發中國證監會關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(皖證監函字〔2012〕140號)文件精神和要求,進一步修訂完善瞭《公司章程》,並制訂瞭《公司未來三年(2012-2014年)股東回報規劃》(以下簡稱《股東回報規劃》),修訂後的《公司章程》和制訂的《股東回報規劃》明確瞭公司利潤分配尤其是現金分紅事項的決策和分配政策、調整程序和機制,明確瞭由獨立董事發表意見事項和程序,對利潤分配方式、利潤分配周期、分紅標準和分紅比例等事項的進一步明確,充分維護瞭中小投資者的合法權益。《公司章程》(修正案)和《股東回報規劃》已經公司2012年第三次臨時股東大會審議批準。詳見2012年9月6日上海證券交易所網站http://www.sse.com及公司指定報刊《中國證券報》、《上海證券報》。經2012年5月4日召開的公司2011年年度股東大會審議通過利潤分配方案,以2011?年末公司總股本44950萬股為基數,每10股派發現金紅利0.30?元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。股權登記日:2012年6月1日,除權除息日:2012年6月4日,現金紅利發放日:2012年6月8日.上述利潤分配方案已執行完畢。2、報告期內盈利且母公司未分配利潤為正,但未提出現金紅利分配預案的,公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃3、公司近三年(含報告期)的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案單位:元 幣種:人民幣四、涉及財務報告的相關事項(一)本報告期無會計政策、會計估計的變更 ;(二)本報告期無前期會計差錯更正 ;(三)本報告期與上年度財務報告相比,對財務報表合並范圍發生變化。董事長:周瑞庭安徽鑫科新材料股份有限公司2013年4月13日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

身分證汽車貸款管道信貸年息安徽鑫科新材料股份有限公司2012年年度報告摘要

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